Jednočlenných vs. viacčlenných LLC
Ak ste jediným vlastníkom vášho LLC, bude IRS uvažovať to bolo odhliadnuc entitu a vy ' budete hlásiť všetky zisky a straty na plán C daňový formulár (" zisk alebo strata z Business "), ktoré si budete môcť predložiť spolu s vašou 1040 formulára. Ak je vaša firma poskytuje služby alebo predáva produkt, budete tiež platiť dane na samostatnú zárobkovú o prípadných ziskov plán využívania SE (" samostatná zárobková činnosť Tax "). Avšak, ak vaša spoločnosť je zapojená v pasívnom podnikania (napr, požičovňa aktivity), bez self-zamestnania dane musí byť zaplatená. Namiesto toho, budete hlásiť zisky cez Schedule E (" dodatočný príjem a strácaní "). Všimnite si, že ak sa rozhodnete nechať niektoré z vašich podniku "zisky v banke na konci roka (napríklad na pokrytie budúcich výdavkov alebo pre rast), budete ešte musieť platiť daň z príjmu z týchto peňazí.
Má vaše nové obchody majú dva alebo viac majiteľov? Potom sa IRS automaticky klasifikovať ako vícečlenného LLC, alebo partnerstvo, pre federálnu daň z príjmu účely. Rovnako ako u jednočlenných LLC, vaše LLC neplatí dane. Namiesto toho bude každý majiteľ zaplatí časť daní LLC o jej osobnom daňovom priznaní. Výšky daní každý člen hradí je celkovo v pomere k jej záujem o podnikanie. Takže v prípade, Molly vlastné 40 percent spoločnosti, Maura vlastné 30 percent a Ella vlastné 30 percent, Molly dostane 40 percent zisku LLC a je zodpovedný za 40 percent svojich strát, zatiaľ čo zodpovedajúci podiel pre ostatné dva je o 30 percent. Je možné rozdeliť zisky a straty odlišne; robiť tak, však, budete musieť požiadať o " zvláštne prídel " z IRS. Ako je prípad s jedno-vlastníka LLC, musíte platiť dane na svojom podiele na zisku ročne, aj keď si nechať peniaze v banke [zdrojov: Beesley, Laurence]
A záverečná poznámka .. Aj keď vaše multi-člen LLC neplatia dane, musí partnerstvo podať formulár 1065 (" americký Návrat partnerstva príjmov "). Tento informačný dokument umožňuje IRS skontrolovať a uistite sa, že každý majiteľ je správne hlási svoje príjmy. Zodpovedajúcim spôsobom, každý majiteľ LLC musí priložiť plán K-1 (" partnera časť príjmov, Odpočty, úvery, atď ") na svojom formulári 1040, čo ukazuje, jej podiel na ziskoch a stratách LLC je [zdroj: Beesley].
LLC Ako C Corporations
Je vhodnejšie, aby sa vaše multi-vlastník LLC považovaný za C